陕药集团召开2025年内部审计工作会议
发布时间:2025-03-14     来源:审计部

3月14日,陕药集团召开2025年内部审计工作会议,省国资委监督处负责同志到会指导,陕药集团党委书记、董事长出席会议并讲话。

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会议传达学习了习近平总书记2025年对审计工作作出的重要指示精神,集体学习了2024年全省内部审计工作会议精神以及省国资委《关于做好2025年省属企业内部审计工作有关事项的通知》精神审计部对陕药集团2025年内部审计重点工作进行了部署安排

会议深刻分析了新征程下审计工作的重大变化以及所承担的重要职责使命,肯定了集团内部审计工作成绩指出当前内部审计工作存在差距会议要求一要深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,聚焦中央、省委决策部署,强化对重点领域、重点业务的常态化监督;二要以省委巡视、省审计厅2023年度资产负债损益审计为契机,统筹抓好各类问题整改落实,全力解决集团历史遗留问题,坚决打好问题整改这场硬仗;三要加强审计体制机制建设,选优配强审计人才队伍,切实提高审计质效;四要加快审计信息化建设,创新审计方法为实现高质量审计提供助力;五要切实发挥集团“大监督”体系作用有效防范风险,为集团高质量发展保驾护航

监督处负责同志对陕药集团下一步审计工作提出了具体要求,并就违规经营投资责任追究进行了专题授课,从违规经营投资责任追究的重要意义、制度体系、常见问题以及下一步工作重点,进行了细致全面讲解,为后续集团有序推动违规经营投资责任追究工作提供了专业指导。

未来陕药集团将借助有力有效的内部审计监督,为“156”战略目标实现和高质量发展提供有力保障,为奋力谱写陕西新篇、争做西部示范作出新的更大贡献。

权属企业内部审计、责任追究工作主要负责领导及相关职能部门负责人共计40余人加会议